Ne ratez pas ces échéances fiscales de mars 2025 !

Gérer une entreprise, c’est aussi respecter les différentes déclarations fiscales et obligations administratives pour éviter les pénalités et les mauvaises surprises. Chaque mois, certaines échéances sont à noter dans votre agenda, et mars 2025 ne fait pas exception !

Que vous soyez auto-entrepreneur, gérant d’une EURL ou d’une SARL, voici un récapitulatif des dates clés à ne pas manquer ce mois-ci, avec des conseils pour bien vous organiser.

📅 Calendrier des échéances fiscales de mars 2025

1. Déclaration de chiffre d’affaires pour les auto-entrepreneurs

📌 Date limite : 31 mars 2025 (ou avant selon votre régime)

Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez déclarer votre chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, même si celui-ci est nul.


Fréquence des déclarations :

  • Mensuelle → Si vous avez choisi la déclaration mensuelle, vous devez déclarer vos revenus de février au plus tard le 31 mars 2025.
  • Trimestrielle → Si vous avez choisi la déclaration trimestrielle, c'est votre premier trimestre 2025 (janvier, février, mars) qui devra être déclaré avant le 30 avril 2025.


💡 Où déclarer ?

Rendez-vous sur le site officiel de l’URSSAF (autoentrepreneur.urssaf.fr) pour effectuer votre déclaration en ligne.


⚠️ Attention aux pénalités !

En cas d’oubli ou de retard, une pénalité de 55 € par mois non déclaré peut être appliquée, même si votre chiffre d’affaires est nul.

2. Déclaration et paiement de la TVA

📌 Date limite : 15 ou 24 mars 2025 (selon votre régime)

Si votre entreprise est soumise à la TVA, vous devez effectuer votre déclaration et payer la TVA collectée au titre du mois de février.


Quel régime de TVA ?

  • Régime réel normal → Déclaration mensuelle avant le 15 mars 2025.
  • Régime simplifié d’imposition → Déclaration annuelle, acompte à régler avant le 24 mars 2025.

💡 Où déclarer et payer la TVA ?

La déclaration se fait sur le site des impôts (impots.gouv.fr) via votre espace professionnel.


⚠️ À savoir : Si vous étiez en franchise de TVA en 2024 et que vous avez dépassé les seuils en début d’année 2025, vous êtes désormais redevable de la TVA. Pensez à bien facturer la TVA à vos clients et à ajuster vos déclarations !

3. Paiement des cotisations sociales des indépendants

(hors auto-entrepreneurs)

📌 Date limite : 5 ou 20 mars 2025

Si vous êtes indépendant (gérant d’EURL, profession libérale, artisan, commerçant hors auto-entrepreneur), vous devez payer vos cotisations sociales à l’URSSAF :

Régime mensuel → Paiement au plus tard le 5 mars 2025.

Régime trimestriel → Prochain paiement prévu pour le 20 avril 2025 (pas d’échéance en mars).


💡 Comment payer ?

Le paiement se fait en ligne sur urssaf.fr ou via prélèvement automatique.


⚠️ Attention aux défauts de paiement !

Un retard peut entraîner une majoration de 10 % du montant dû.

4. Solde de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) si vous avez opté pour le paiement en 2 fois

📌 Date limite : 15 mars 2025

Si vous avez choisi de payer votre CFE en deux fois, le solde doit être réglé avant le 15 mars 2025.


💡 Où payer ?

Le paiement se fait via votre espace professionnel sur impots.gouv.fr.


⚠️ Exonération pour les auto-entrepreneurs la première année

Si vous êtes en première année d’activité, vous êtes exonéré de cette taxe.

5. Déclaration des résultats pour les entreprises soumises à l’IS (Impôt sur les Sociétés)

📌 Date limite : 31 mars 2025

Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vous devez transmettre votre déclaration de résultats (liasse fiscale) avant le 31 mars 2025.


💡 Entreprises concernées :

✔️ SARL, SAS, SASU, EURL soumises à l’IS.

✔️ Sociétés en nom collectif (SNC) ayant opté pour l’IS.


💡 Où déclarer ?

La déclaration se fait via impots.gouv.fr.


⚠️ À savoir : Un retard entraîne une majoration de 10 % à 40 % selon le délai de régularisation.

📌 Comment bien s’organiser pour ne rien oublier ?

🚀 Astuce n°1 : Notez toutes vos échéances fiscales dans un agenda numérique

Utilisez Google Calendar ou un outil de gestion (Trello, Notion) pour programmer des rappels quelques jours avant chaque date limite.


🚀 Astuce n°2 : Automatisez vos déclarations et paiements

Si possible, optez pour le prélèvement automatique auprès de l’URSSAF et des impôts pour éviter les oublis.


🚀 Astuce n°3 : Vérifiez vos déclarations avant de les valider

Prenez le temps de vérifier les chiffres saisis avant validation pour éviter les erreurs et éventuelles pénalités.


🚀 Astuce n°4 : Faites-vous accompagner si besoin

Si la gestion administrative vous prend trop de temps, faites appel à un assistant administratif indépendant (comme moi 😉) ou à un expert-comptable.

📢 Conclusion : restez à jour pour éviter les pénalités !

Le mois de mars est une période clé pour les obligations fiscales des entrepreneurs. Que vous soyez auto-entrepreneur, gérant d’une petite entreprise ou profession libérale, il est essentiel de respecter les échéances pour éviter les amendes et les majorations.


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